| 28/08/2024 → 28/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA/ , PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REF 2( DOIS ) MESES SETEMBRO E OUTUMBRO 2024 COTAÇÃO Nº 29924. | R$ 415,20 | — | — |
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| 28/08/2024 → 28/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA/FRACIONADA DE CONSUMO, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REF A 2 (DOIS) MESES , SETEMBRO E OUTUBRO 2024 COTAÇÃO Nº 29924. | R$ 376,67 | -9,3% | 0 m |
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| 30/08/2024 → 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DO EVENTO CAVALGADA DE CERES QUE ACONTECERÁ DIA 31 DE AGOSTO DE 2024. COTAÇÃO 29924. | R$ 10.077,90 | +2.575,5% | 0 m |
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| 09/09/2024 → 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTAÇÃO Nº 29924 PARA O PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES. | R$ 2.643,70 | -73,8% | 0 m |
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| 12/09/2024 → 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PLANEJADAS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JUNTAMENTE COM O
PROJETO CONVIVER EM SEUS CURSOS, DIAS DE BINGO E FORRÓ (TERÇA, QUINTA E SEXTA), E TAMBÉM COM O S.C.F.V. COM OS CURSOS E OFICINAS PARA AS CRIANÇAS DURANTE A
SEMANA. ITENS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2024. REGISTRO DE PREÇO Nº 29924 | R$ 5.408,93 | +104,6% | 0 m |
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| 16/10/2024 → 16/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CACHORRO QUENTE PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADO NO DIA 26/10/2024 NO PARQUE CURUMIM. | R$ 606,00 | -88,8% | 1 m |
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| 01/11/2024 → 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME A COTACAO N. 29924 DURANTE O PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES | R$ 1.642,60 | +171,1% | 1 m |
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| 13/12/2024 → 13/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE CERES-GO. COTACAO 29924 | R$ 8.008,70 | +387,6% | 1 m |
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| 21/01/2025 → 21/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 29948 DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES. | R$ 1.462,80 | -81,7% | 1 m |
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| 23/01/2025 → 23/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO/ LIMPEZA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 03 MESES. REGISTRO DE PRECO N. 29924 | R$ 89,90 | -93,9% | 0 m |
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| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA 4 MESES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CERES-GO. PREVCERES. | R$ 175,84 | +95,6% | 0 m |
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| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PLANEJADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTAMENTE COM O PROJETO CONVIVER EM SEUS CURSOS, DIAS DE BINGO E FORRO (TERCA, QUINTA E SEXTA), E TAMBEM COM O S.C.F.V. COM OS CURSOS E OFICINAS PARA AS CRIANCAS DURANTE A SEMANA. ITENS PARA REALIZACAO DE LANCHE C OM ESTIMATIVA PARA FEVEREIRO/2025. REGISTRO DE PRECO N. 29924 | R$ 4.930,91 | +2.704,2% | 0 m |
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| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025 COTACAO N. 29924. | R$ 888,61 | -82,0% | 0 m |
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| 27/01/2025 → 27/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025 COTACAO N. 29924. | R$ 821,30 | -7,6% | 0 m |
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| 29/01/2025 → 29/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS LOTADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME A COTACAO N. 29924 DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES. | R$ 975,20 | +18,7% | 0 m |
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| 13/02/2025 → 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA REUNIAO DE MUNICIPIOS PARA IMPLEMENTACAO DO TERRITORIO UM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. COTACAO 29924 | R$ 682,04 | -30,1% | 0 m |
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| 14/04/2025 → 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO CAVALGADA DO SABADO ALELUIA QUE VAI ACONTECER DIA 19/04/2025. COTACAO 29924 | R$ 7.819,70 | +1.046,5% | 2 m |
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| 09/05/2025 → 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA FINALIZACAO DO DIA DE CAMPO PRODUCAO SUSTENTAVEL DE GRAOS NO CERRADO DO DIA 09 DE MAIO DE 2025 QUE ESTA ACONTECENDO EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE CERES. COTACAO 29924. | R$ 714,92 | -90,9% | 1 m |
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| 23/05/2025 → 23/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE GENEROS PARA SIPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUNHO A AGOSTO COTACAO N. 29924. | R$ 747,36 | +4,5% | 0 m |
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| 28/05/2025 → 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O EVENTO ESTRATEGIA DE VENDAS QUE VAI ACONTECER DIA 29 E 30 EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE CERES NA SALA DO EMPREENDEDOR - CVT. COTACAO 29924. | R$ 204,68 | -72,6% | 0 m |
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| 29/05/2025 → 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O INICIO DO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PLANEJADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTAMENTECOM O PROJETO CONVIVER EM SEUS CURSOS, DIAS DE BINGO E FORRO (SEGUNDA, TERCA, QUARTA E QUINTA), E TAMBEM COM O S.C.F.V. COM OS CURSOS E OFICINAS PARA ASCRIANCAS DURANTE A SEMANA, TAMBEM PARA MANUTENCAO BASICA DOS PROGRAMAS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS . ITENS PARA REALIZACAO DE LANCHE EMANUTENCAO DOS PROGRAMAS. PELO PERIODO DE 2 MESES. REGISTRO DE PRECO N. 29924 | R$ 6.526,80 | +3.088,8% | 0 m |
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| 18/06/2025 → 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO), ENVAZADO EM BOTIJOES DE 13KG E 45KG, MATERIAL DE CONSUMO, PANIFICADOS, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E EPI (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES-GO. | R$ 1.240,80 | -81,0% | 1 m |
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| 24/06/2025 → 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 3 MESES. REGISTRO DE PRECO 29924. | R$ 1.326,88 | +6,9% | 0 m |
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| 29/07/2025 → 29/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PLANEJADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTAMENTECOM O PROJETO CONVIVER EM SEUS CURSOS, DIAS DE BINGO E FORRO (SEGUNDA, TERCA, QUARTA E QUINTA), E TAMBEM COM O S.C.F.V. COM OS CURSOS E OFICINAS PARA ASCRIANCAS DURANTE A SEMANA, TAMBEM PARA MANUTENCAO BASICA DOS PROGRAMAS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS . ITENS PARA REALIZACAO DE LANCHE EMANUTENCAO DOS PROGRAMAS. PELO PERIODO DE 2 MESES. REGISTRO DE PRECO N. 29924 | R$ 6.569,20 | +395,1% | 1 m |
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| 19/08/2025 → 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 29924 PARA UM PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES. | R$ 359,60 | -94,5% | 1 m |
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| 11/09/2025 → 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 01/09 COTACAO: 30890 | R$ 1.702,80 | +373,5% | 1 m |
|---|
| 11/09/2025 → 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 03/09 A 10/09. COTACAO: 30890. | R$ 1.773,75 | +4,2% | 0 m |
|---|
| 17/09/2025 → 17/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O INICIO DO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PLANEJADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTAMENTE COM O PROJETO CONVIVER EM SEUS CURSOS, DIAS DE BINGO E FORRO (SEGUNDA, TERCA, QUARTA E QUINTA), E TAMBEM COM O S.C.F.V. COM OS CURSOS E OFICINAS PARA ASCRIANCAS DURANTE A SEMANA, TAMBEM PARA MANUTENCAO BASICA DOS PROGRAMAS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS . ITENS PARA REALIZACAO DE LANCHE EMANUTENCAO DOS PROGRAMAS. PELO PERIODO DE 2 MESES. REGISTRO DE PRECO N. 29924 | R$ 6.697,10 | +277,6% | 0 m |
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| 17/09/2025 → 17/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 3 MESES. REGISTRO DE PRECO 29924. | R$ 1.552,70 | -76,8% | 0 m |
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| 26/09/2025 → 26/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2025. COTACAO 30890. | R$ 5.230,89 | +236,9% | 0 m |
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| 01/10/2025 → 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 01/10 A 08/10. COTACAO 30890. | R$ 4.428,41 | -15,3% | 0 m |
|---|
| 03/10/2025 → 03/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 08 A 15/10. COTACAO 30890. | R$ 3.800,55 | -14,2% | 0 m |
|---|
| 21/10/2025 → 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 23/10 A 31/10. COTACAO 30890. | R$ 1.998,42 | -47,4% | 1 m |
|---|
| 22/10/2025 → 22/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PARCELADA/FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025 COTACAO N.30785. | R$ 1.900,80 | -4,9% | 0 m |
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| 03/11/2025 → 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 01/11 A 06/11. COTACAO 30890. | R$ 1.892,00 | -0,5% | 0 m |
|---|
| 12/11/2025 → 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NOS DIAS 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2025. COTACAO:30890. | R$ 3.500,20 | +85,0% | 0 m |
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| 01/12/2025 → 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 01/12 A 08/12. COTACAO 30890. | R$ 5.740,91 | +64,0% | 1 m |
|---|
| 21/01/2026 → 21/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 20/01 A 30/01 DE 2026. COTACAO 30890. | R$ 5.936,87 | +3,4% | 2 m |
|---|
| 28/01/2026 → 28/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PARCELADA/FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURUA DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2026 COTACAO N. 30785. | R$ 2.090,88 | -64,8% | 0 m |
|---|
| 11/02/2026 → 11/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE UHT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS MENDES DA SILVA. COTACAO: 30890. | R$ 459,00 | -78,0% | 0 m |
|---|
| 11/02/2026 → 11/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PARCELADA/FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM FORNECIDOS A 18. CIBM DE CERES E DBM DE ITAPACI. | R$ 867,25 | +88,9% | 0 m |
|---|
| 12/02/2026 → 12/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 11 A 19 DE FEVEREIRO DE2026.COTACAO:30890 | R$ 4.673,34 | +438,9% | 0 m |
|---|
| 12/03/2026 → 12/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 12/03 A 18/03. COTACAO: 30890. | R$ 2.223,10 | -52,4% | 1 m |
|---|
| 18/03/2026 → 18/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 19/03 A 24/03. COTACAO:30890. | R$ 5.536,27 | +149,0% | 0 m |
|---|
| 24/03/2026 → 24/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 26/03 A 01/04. COTACAO 30890. | R$ 2.249,11 | -59,4% | 0 m |
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| 30/03/2026 → 30/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SER UTILIZADOS PELOS REEDUCANDOS. COTACAO 30785 | R$ 528,00 | -76,5% | 0 m |
|---|
| 09/04/2026 → 09/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 09/04 A 15/04. COTACAO: 30890. | R$ 2.838,00 | +437,5% | 0 m |
|---|
| 09/04/2026 → 09/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 16/04 A 22/04. COTACAO: 30890 | R$ 2.828,54 | -0,3% | 0 m |
|---|
| 30/04/2026 → 30/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 07/05 A 13/05. COTACAO: 30890 | R$ 5.647,79 | +99,7% | 1 m |
|---|
| 07/05/2026 → 07/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 14 A 20/05 DE 2026. COTACAO 30890. | R$ 2.223,10 | -60,6% | 0 m |
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| 12/05/2026 → 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A REQUISICAO DE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 30785 DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES. | R$ 430,00 | -80,7% | 0 m |
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| 14/05/2026 → 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 20 A 27/05 DE 2026.COTACAO: 30890. | R$ 3.597,57 | +736,6% | 0 m |
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| 21/05/2026 → 21/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PARCELADA/FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE JUNHO A AGOSTO DE 2026 COTACAO N.30785 | R$ 1.584,00 | -56,0% | 0 m |
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| 26/05/2026 → 26/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 28/05 A 03/06.COTACAO:30890. | R$ 5.491,07 | +246,7% | 0 m |
|---|
| 03/06/2026 → 03/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NOS DIAS 08 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2026.COTACAO 30890. | R$ 4.881,37 | -11,1% | 0 m |
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| 10/06/2026 → 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 11/06 A 17/06. COTACAO:30890 | R$ 2.341,35 | -52,0% | 0 m |
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| 10/06/2026 → 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 18/06 A 24/06. COTACAO:30890. | R$ 4.327,95 | +84,8% | 0 m |
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