| 20/05/2025 → 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO 2/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 30123 EM ANEXO. | R$ 19.622,90 | — | — |
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| 16/06/2025 → 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO 02/2025 E ORDEM DE COMPRA 30456 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SETOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 21.919,50 | +11,7% | 1 m |
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| 01/07/2025 → 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO 02/2025 E ORDEM DE COMPRA 30529 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SETOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 22.484,90 | +2,6% | 0 m |
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| 10/07/2025 → 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO 02/2025 E ORDEM DE COMPRA 30710 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SETOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 15.178,40 | -32,5% | 0 m |
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| 15/07/2025 → 15/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO 02/2025 E ORDEM DE COMPRA 30734 MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 8.037,50 | -47,0% | 0 m |
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| 05/08/2025 → 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO 02/2025 E ORDEM DE COMPRA 30934 MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 32.061,30 | +298,9% | 1 m |
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| 04/09/2025 → 04/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO 02/2025 E ORDEM DE COMPRA 31273 MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 21.196,80 | -33,9% | 1 m |
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| 11/09/2025 → 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PREGÃO 19 /2025 E ORDEM DE COMPRA 31344 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 7.098,72 | -66,5% | 0 m |
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| 15/09/2025 → 15/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 31385, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 10.991,44 | +54,8% | 0 m |
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| 18/09/2025 → 18/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 31414, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 6.140,22 | -44,1% | 0 m |
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| 06/10/2025 → 06/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURRO PELO PREGÃO 02/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 31604 EM ANEXO. | R$ 8.914,00 | +45,2% | 1 m |
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| 20/10/2025 → 20/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 31774 EM ANEXO. | R$ 9.030,55 | +1,3% | 0 m |
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| 03/11/2025 → 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CRECHE PELO PREGÃO 19/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 31922 EM ANEXO. | R$ 8.244,94 | -8,7% | 0 m |
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| 05/11/2025 → 05/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURRO PELO PREGÃO 02/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 31821 EM ANEXO. | R$ 19.829,40 | +140,5% | 0 m |
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| 10/11/2025 → 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 32068 EM ANEXO. | R$ 9.517,00 | -52,0% | 0 m |
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| 05/01/2026 → 05/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 32531EM ANEXO. | R$ 7.489,40 | -21,3% | 2 m |
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| 05/01/2026 → 05/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PONTES E MATA BURRO PELO PREGÃO 02/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 32530 EM ANEXO. | R$ 20.774,50 | +177,4% | 0 m |
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| 10/02/2026 → 10/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE O PREGÃO 02/2025, ORDEM 33031,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 17.388,00 | -16,3% | 1 m |
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| 10/02/2026 → 10/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO 19/2025, ORDEM 33032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 8.197,00 | -52,9% | 0 m |
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| 10/02/2026 → 10/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PELO PREGÃO19/2025, ORDEM 33106 EM ANEXO. | R$ 4.518,50 | -44,9% | 0 m |
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| 03/03/2026 → 03/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PELO PREGÃO19/2025, ORDEM 33300 EM ANEXO. | R$ 12.127,38 | +168,4% | 1 m |
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| 05/03/2026 → 05/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO 02/2025, ORDEM 33258, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 24.914,50 | +105,4% | 0 m |
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| 05/03/2026 → 05/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO 19/2025, ORDEM 33261, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 10.056,75 | -59,6% | 0 m |
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| 17/03/2026 → 17/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO 19/2025, ORDEM 33537, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 12.004,65 | +19,4% | 0 m |
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| 06/04/2026 → 06/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | R$ 10.500,00 | -12,5% | 1 m |
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