MUNICIPIO DE TRAIRI
| ILCON SERVICOS LTDA | R$ 25.936.066,56 |
| COPA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.380.842,03 |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E SOCIAL DE TRAIRI | R$ 12.809.147,41 |
| VALEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 10.469.096,24 |
| CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | R$ 9.390.924,19 |
| CONSTRUCOES VENIX EIRELI | R$ 8.402.014,99 |
| JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO LTDA | R$ 6.775.609,00 |
| M E CORDEIRO SILVA LTDA | R$ 6.675.755,40 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE. 07533946000162-1-000201/2025-000001 | CE | vigente até 12/02/2027 |
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRAIRI/CE. 07533946000162-1-000220/2025-000001 | CE | vigente até 30/01/2027 |
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRAIRI/CE. 07533946000162-1-000220/2025-000002 | CE | vigente até 30/01/2027 |
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS E DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE. 07533946000162-1-000088/2025-000001 | CE | vigente até 30/12/2026 |
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. 07533946000162-1-000218/2025-000002 | CE | vigente até 05/12/2026 |
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. 07533946000162-1-000218/2025-000001 | CE | vigente até 05/12/2026 |
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO KM, COM CAPACIDADE DE 05 A 07 LUGARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE TRAIRI/CE. 07533946000162-1-000142/2025-000004 | CE | vigente até 02/10/2026 |
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO KM, COM CAPACIDADE DE 05 A 07 LUGARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE TRAIRI/CE. 07533946000162-1-000142/2025-000001 | CE | vigente até 02/10/2026 |
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO KM, COM CAPACIDADE DE 05 A 07 LUGARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE TRAIRI/CE. 07533946000162-1-000142/2025-000002 | CE | vigente até 02/10/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
07533946000162-2-000200/2026 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E SOCIAL DE TRAIRI | R$ 10.030.840,76 | 07/05/2027 |
07533946000162-2-000204/2026 | L L BRAGA | R$ 9.400,00 | 03/09/2027 |
07533946000162-2-000183/2026 | JOLSON XIMENES VERAS MENDONCA LTDA | R$ 25.000,00 | 31/12/2026 |
07533946000162-2-000203/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE | R$ 26.400,00 | 01/09/2027 |
07533946000162-2-000199/2026 | — | R$ 9.000,00 | 01/09/2027 |
07533946000162-2-000180/2026 | MOA PRODUCOES LTDA | R$ 40.000,00 | 31/12/2026 |
07533946000162-2-000189/2026 | — | R$ 9.000,00 | 01/09/2027 |
07533946000162-2-000194/2026 | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, UNIFORMES PERSONALIZADOS | R$ 46.130,00 | 21/08/2027 |
07533946000162-2-000197/2026 | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, UNIFORMES PERSONALIZADOS, | R$ 111.447,00 | 21/08/2027 |
07533946000162-2-000198/2026 | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, UNIFORMES PERSONALIZADOS, | R$ 89.575,00 | 21/08/2027 |
07533946000162-2-000196/2026 | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, UNIFORMES PERSONALIZADOS | R$ 27.993,00 | 21/08/2027 |
07533946000162-2-000192/2026 | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, UNIFORMES PERSONALIZADOS | R$ 23.065,00 | 21/08/2027 |
07533946000162-2-000193/2026 | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, UNIFORMES PERSONALIZADOS | R$ 23.065,00 | 21/08/2027 |
07533946000162-2-000195/2026 | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, UNIFORMES PERSONALIZADOS | R$ 6.043.213,40 | 21/08/2027 |
07533946000162-2-000191/2026 | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, UNIFORMES PERSONALIZADOS | R$ 288.202,00 | 21/08/2027 |
07533946000162-2-000190/2026 | M E CORDEIRO SILVA LTDA | R$ 23.065,00 | 21/08/2027 |
07533946000162-2-000172/2026 | LDP E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.123.208,50 | 17/08/2027 |
07533946000162-2-000171/2026 | CARLOS ALBERTO ELIZIARIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO LTDA | R$ 966.550,40 | 13/08/2027 |
07533946000162-2-000169/2026 | EDITORA PETER ROHL LTDA | R$ 563.624,00 | 13/08/2027 |
07533946000162-2-000170/2026 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | R$ 1,43 | 13/08/2027 |
07533946000162-2-000165/2026 | ECOBRAZ LTDA | R$ 63.470,00 | 11/08/2027 |
07533946000162-2-000145/2026 | MATHEUS DE CASTRO ANDRADE | R$ 36.000,00 | 04/08/2027 |
07533946000162-2-000184/2026 | CONSILIUM ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA | R$ 52,00 | 04/08/2027 |
07533946000162-2-000186/2026 | — | R$ 12.000,00 | 03/08/2027 |
07533946000162-2-000202/2026 | — | R$ 12.000,00 | 03/08/2027 |
07533946000162-2-000177/2026 | — | R$ 30.000,00 | 03/08/2027 |
07533946000162-2-000188/2026 | — | R$ 12.000,00 | 03/08/2027 |
07533946000162-2-000175/2026 | — | R$ 12.000,00 | 03/08/2027 |
07533946000162-2-000174/2026 | — | R$ 12.000,00 | 01/08/2027 |
07533946000162-2-000166/2026 | JOSÉ CARMO DE SOUSA | R$ 2.400,00 | 29/07/2027 |
07533946000162-2-000164/2026 | JOSÉ CARMO DE SOUSA | R$ 27.400,00 | 29/07/2027 |
07533946000162-2-000143/2026 | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA INTERMEDIARIA ROBUSTA | R$ 15.180,00 | 31/12/2026 |
07533946000162-2-000141/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | R$ 15.763,50 | 31/12/2026 |
07533946000162-2-000178/2026 | AMANDA RAINHA DA FARRA LTDA | R$ 150.000,00 | 31/12/2026 |
07533946000162-2-000159/2026 | L B CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.571.466,69 | 07/02/2027 |
07533946000162-2-000140/2026 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO E SARJETA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DOS FURTADOS | R$ 969.850,00 | 07/07/2027 |
07533946000162-2-000176/2026 | AREIA DO VALE FABRICACAO DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 240.000,00 | 06/07/2027 |
07533946000162-2-000139/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE TURISMO | R$ 17.050,00 | 02/07/2027 |
07533946000162-2-000138/2026 | ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAB DO PREFEITO | R$ 15.800,00 | 02/07/2027 |
07533946000162-2-000124/2026 | CHITÃO 2026 - SEU DESEJO | R$ 500.000,00 | 31/12/2026 |
07533946000162-2-000201/2026 | — | R$ 144.000,00 | 12/06/2027 |
07533946000162-2-000123/2026 | CHITÃO 2026 - DIEGO E VITOR HUGO | R$ 600.000,00 | 31/12/2026 |
07533946000162-2-000116/2026 | CHITÃO 2026 - TATY GIRL | R$ 350.000,00 | 31/12/2026 |
07533946000162-2-000167/2026 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO I PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE DE PADRE ANCHIETA | R$ 1.870.932,47 | 28/02/2027 |
07533946000162-2-000173/2026 | F T DIAS DE MARIA | R$ 56.000,00 | 02/02/2027 |
07533946000162-2-000146/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM GERAL (CARTÓRIO 01º OFICÍO) | R$ 52.000,00 | 02/06/2027 |
07533946000162-2-000142/2026 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMILIAS | R$ 235.980,00 | 04/11/2026 |
07533946000162-2-000185/2026 | — | R$ 7.200,00 | 01/07/2026 |
07533946000162-2-000155/2026 | NATALIA MENDES DA LUZ COSTA | R$ 60,00 | 21/05/2027 |
07533946000162-2-000104/2026 | SERVIÇO DE MARKETING | R$ 60.000,00 | 21/05/2027 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
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