Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, Características: especializado em manutenção corretiva de veículo automotor do tipo leve, com fornecimento de peças de reposição, Característica Adicional: conforme Projeto Básico/Termo de Referência, abrangendo manutenção corretiva de 9 veículos, sendo 2 (dois) Jeep Renegade e 7 (sete) Fiat Grand Sienas, com o objetivo de atender às necessidades dos veículos utilizados pela SEMASC, conforme descrição e quantidades contidas no MEMORANDO Nº104/2026 – GT/DLP/DA/DAFP/SOG/SEMASC, MEMORANDO Nº 30/2026 – DA/SEMASC, Termo de Referência, com fundamentos no PARECER N. 249/2026 – ASTEC/SEMASC, na forma do art. 75, I, da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis, documentos pertencentes ao Processo n.º 2026.29000.29078.0.000622, naquilo que não o contrarie. 03125976000189-2-000009/2026 | F M LTDA | R$ 130.953,00 | 27/10/2026 |
03125976000189-2-000008/2026 | F. B. PEREIRA LTDA | R$ 200.511,20 | 08/09/2026 |
03125976000189-2-000006/2026 | F. B. PEREIRA LTDA | R$ 95.123,40 | 02/09/2026 |
03125976000189-2-000007/2026 | F. B. PEREIRA LTDA | R$ 609.336,00 | 28/08/2026 |
Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP de 13 Kg, Composição: propano e butano, Característica(s) Adicional(is): retornável, Norma Técnica ABNT e ANP, Unidade de Fornecimento: botija com 13kg, Quantidade: 144 (cento e quarenta e quatro) botijas de 13 Kg, para atender as demandas do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional - DSAN/SEMASC, conforme descrição e quantidades contidas no Termo de Referência, MEMORANDO Nº 145/2026 – DSAN/SEMASC, relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2026, item 01, e demais documentos pertencentes ao Processo n.º 2026.29000.29078.0.000545. 03125976000189-2-000010/2026 | K R G TEIXEIRA | R$ 18.288,00 | 17/07/2027 |
Contratação por sistema de registro de preços de empresa especializada na prestação dos serviços: ITEM 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Características: especializado em manutenção preventiva de condicionador de ar tipo Split E VRF, sem fornecimento de peças, Característica Adicional: conforme Projeto Básico/Termo de Referência. ITEM 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Características: especializado em manutenção corretiva de condicionador de ar tipo Split, com fornecimento de peças, para atender as necessidades desta SEMASC. Característica Adicional: conforme Projeto Básico/Termo de Referência, nas especificações e quantidades descritas conforme o Memorando n° 018/2025 – DA/DAFP/SOG/SEMASC, PARECER n° 175/2026 – ASTEC/SEMASC, Ata de Registro de Preço n° 005/2024 - IPEM/AM, Pregão Eletrônico N° 90005/2024, Itens I e II - CPL/IPEM-AM, referente ao processo n°. 2026.29000.29078.0.000369. 03125976000189-2-000004/2026 | SELF BRASIL SOLUCOES LTDA | R$ 6.214.637,01 | 11/06/2027 |
03125976000189-2-000003/2026 | F. B. PEREIRA LTDA | R$ 98.280,00 | 02/07/2026 |
Contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL GRÁFICO, Lote 01, Itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 e 23 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 – SRP/CMM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025-CMM, considerando a necessidade de atender as demandas e proporcionar uma estrutura adequada de atendimento nas unidades que prestam serviços diariamente vinculadas à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, nas especificações e quantidades descritas conforme TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORANDO Nº75/2025 - DA/DAFP/SOG/SEMASC, de acordo com PARECER N. 291/2025– ASTEC/SEMASC, com fundamentos na Lei n. 14.133/21 referente ao processo nº. 2025.29000.29078.0.000995 03125976000189-2-000002/2026 | W SERVEN COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | R$ 3.474.750,00 | 01/07/2026 |
03125976000189-2-000005/2026 | — | R$ 90.000,00 | 26/03/2027 |
03125976000189-2-000001/2026 | F. B. PEREIRA LTDA | R$ 502.320,00 | 15/04/2026 |
03125976000189-2-000037/2025 | Comextrade Comércio e Serviços Ltda | R$ 69.834,00 | 03/01/2026 |
03125976000189-2-000036/2025 | Comextrade Comércio e Serviços Ltda | R$ 10.663,56 | 03/01/2026 |
03125976000189-2-000035/2025 | R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza Ltda | R$ 38.323,00 | 03/01/2026 |
03125976000189-2-000034/2025 | R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza Ltda | R$ 20.974,50 | 31/12/2025 |
03125976000189-2-000033/2025 | R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza Ltda | R$ 3.978,80 | 31/12/2025 |
Contratação de empresa para a aquisição de KIT BEBÊ, Quantidade: 2223 (dois mil, duzentos e vinte e três unidades), composição: 01 bolsa personalizada em Nylon100, costura dos fios com debrum, dimensões 46cm x 29cmx 21cm, alças laterais de 50cm, 1 alça central de 1m, 1 bolso da frente de 23cm x 19cm, com cores e impressão a serem definidas pelo órgão solicitante; 01 rolo de fita adesiva para fralda de tecido; 01 calça enxuta tamanho G; 01 calça mijão tamanho G; 04 Conjuntos pagão para bebê tamanho G; 06 Cueiros tamanho 50cm x 80cm; 10 Fraldas de tecido brancas; 10 Fraldas de tecido estampadas; 04 Pares de meias para bebê; 01 saboneteira; 04 Sabonetes para bebê 75g; 02 Pomadas contra assadura 90g. Característica Adicional: em conformidade com as exigências, especificações e condições técnicas constantes no Termo de Referência, nas especificações e quantidades descritas conforme o Memorando nº. 675/2025 – DPSB/DAPS/SEMASC, Parecer n° 273/2025 – ASTEC/SEMASC, para atender às famílias com gestantes ou nutrizes com bebês de até 90 dias de vida, acompanhadas pela rede socioassistencial do município – em especial os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), através do projeto “Manaus por Você” que integra a iniciativa “Mamãe Manauara”, de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO N° 403/2023 – CSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0235/2023-1, Item 01, referente ao processo nº. 2025.29000.29078.0.000818. 03125976000189-2-000032/2025 | FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | R$ 1.000.350,00 | 10/11/2026 |
03125976000189-2-000028/2025 | ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 3.000.052,49 | 10/05/2026 |
Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, Características: especializado em manutenção corretiva de veículo automotor do tipo leve, com fornecimento de peças de reposição, Característica Adicional: conforme Projeto Básico/Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, conforme descrição e quantidades contidas no MEMORANDO Nº 214/2025 –DDH/SPMDH/SEMASC, MEMORANDO Nº 129/2025- GT/DLP/DA/DAFP/SOG/SEMASC, com fundamentos no PARECER N. 259/2025 – ASTEC/SEMASC, na forma do art. 75, I, da Lei nº. 14.133,de 1º de abril de 2021, e demais documentos pertencentes ao Processo n.º 2025.29000.29078.0.000764. 03125976000189-2-000025/2025 | T RODRIGUES | R$ 124.500,00 | 29/12/2025 |
03125976000189-2-000027/2025 | Distrel Distribuidora Elétrica Ltda | R$ 58.500,00 | 20/11/2025 |
03125976000189-2-000026/2025 | Elétrica Manaus Ltda | R$ 61.500,00 | 20/11/2025 |
Contratação de empresa para a aquisição de material destinado a Assistência Social, KIT DE HIGIENE, Quantidade total: 62.000 kits, Aplicação: para higienização pessoal, composto por 04 unidades de SABONETE 90g, 04 unidades de CREME DENTAL, composição 1500ppm de flúor 90g, 04 unidades de ESCOVA DENTAL adulto cerdas macias ao menos 34 tufos em saquinho plástico, 01 unidade de PAPEL HIGIÊNICO 100% fibra celulose, cor branca, folha simples, picotada, textura macia, pacote com 04 rolos, 04 pacotes de ABSORVENTE HIGIENICO, externo, suave, cada pacote com 8 unidades, 01 pacote de LENÇO UMEDECIDO com 40 unidades, 01 frasco de ALCOOL EM GEL 70% 500ml, Característica Adicional: em conformidade com as exigências, especificações e condições técnicas constantes no Termo de Referência, nas especificações e quantidades descritas conforme Memorando 054/2025-DA/DAFP/SOG/SEMASC, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania - SEMASC, de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO N° 254/2025 - CSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0210/2025-2, Item 02, referente ao processo n°. 2025.29000.29078.0.000688. 03125976000189-2-000030/2025 | FL SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | R$ 3.534.000,00 | 15/10/2026 |
Contratação de locação do imóvel localizado na Rua Dom Milton Correia Pereira, nº. 578, Conj. Castelo Branco, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.554-40, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Zona Centro Sul, com fundamentos nos Pareceres Nº 223/2025 – ASTEC/SEMASC, PARECER Nº 295/2025 – PA/PGM, PARECER N.º 108/2025 – CML/PM, Art. 74, V da Lei 14.133/2021, referente ao processo nº. 2023.29000.29078.0.001598 03125976000189-2-000031/2025 | Nascimento e Nascimento Ltda - ME | R$ 110.280,00 | 14/10/2026 |
03125976000189-2-000029/2025 | K R G TEIXEIRA | R$ 5.853,60 | 13/10/2026 |
03125976000189-2-000022/2025 | F. B. PEREIRA LTDA | R$ 11.390,00 | 24/10/2025 |
03125976000189-2-000024/2025 | F. B. PEREIRA LTDA | R$ 11.250,00 | 24/10/2025 |
03125976000189-2-000023/2025 | F. B. PEREIRA LTDA | R$ 38.600,00 | 24/10/2025 |
Contratação de empresa especializada para fornecimento de ÁGUA MINERAL, 90.000 (noventa mil) embalagens, Composição: água mineral natural, sem gás, Característica(s) Adicional(is): produto em Conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 350ml, marca TOYA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, de acordo com MEMORANDO Nº 43/2024 -
DA/DAFP/SOAS/SEMASC, Projeto Básico/Termo de Referência, com Edital de Pregão Eletrônico Nº 079/2024 – CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2025 – UGCM/SEMAD, item 02, referente ao Processo n.º 2025.29000.29078.0.000565. 03125976000189-2-000020/2025 | FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 90.000,00 | 12/09/2026 |
03125976000189-2-000019/2025 | ELLEN FIGUEIRA ESCOSSIO LTDA | R$ 61.500,00 | 08/10/2025 |
03125976000189-2-000017/2025 | C. G. F. ESCOSSIO | R$ 61.560,00 | 07/10/2025 |
03125976000189-2-000018/2025 | MALF LTDA | R$ 61.500,00 | 03/10/2025 |
Contratação de empresa especializada para fornecimento de ÁGUA MINERAL, 11.000 (onze mil) embalagens, Composição: água mineral natural, sem gás, Característica(s) Adicional(is): produto em Conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem retornável com 20 litros, considerando a necessidade de atender as demandas e proporcionar uma estrutura adequada de atendimento aos nossos servidores e usuários que procuram nossos serviços diariamente, de acordo com MEMORANDO Nº 42/2024 - DA/DAFP/SOAS/SEMASC, Edital de Pregão Eletrônico n.º 079/2024 – CML/PM, Ata de Registro de Preços n.º 0001/2025 – UGCM/SEMAD, item 01, referente ao Processo n.º 2025.29000.29078.0.000564. 03125976000189-2-000021/2025 | DISTRIBUIDORA RMS LTDA | R$ 105.600,00 | 25/08/2026 |
03125976000189-2-000016/2025 | INSTITUTO INTERNACIONAL ALIANCA DA AMAZONIA | R$ 46.800,00 | 19/08/2025 |
03125976000189-2-000014/2025 | Distrel Distribuidora Elétrica Ltda | R$ 58.397,79 | 19/08/2025 |
03125976000189-2-000015/2025 | FABRICAR CONFECCOES LTDA | R$ 58.300,00 | 07/08/2025 |
03125976000189-2-000013/2025 | Elétrica Manaus Ltda | R$ 59.235,00 | 31/07/2025 |
03125976000189-2-000011/2025 | T RODRIGUES | R$ 61.125,90 | 27/05/2025 |
03125976000189-2-000008/2025 | C. G. F. ESCOSSIO | R$ 45.000,00 | 15/05/2025 |
03125976000189-2-000007/2025 | AMAZONAS MULTISERVICES LTDA | R$ 61.002,00 | 15/05/2025 |
03125976000189-2-000010/2025 | Gráfica e Editora Raphaela Ltda | R$ 64.602,50 | 13/05/2025 |
03125976000189-2-000006/2025 | RAQUEL S DA SILVA | R$ 61.200,00 | 10/05/2025 |
03125976000189-2-000009/2025 | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA | R$ 1.496.136,25 | 04/10/2025 |
03125976000189-2-000012/2025 | K R G TEIXEIRA | R$ 36.410,00 | 17/03/2026 |
03125976000189-2-000005/2025 | MALF LTDA | R$ 61.705,00 | 12/04/2025 |
03125976000189-2-000004/2025 | Elétrica Manaus Ltda | R$ 61.288,39 | 09/04/2025 |
03125976000189-2-000001/2025 | H L GALVAO EIRELI | R$ 60.960,00 | 08/04/2025 |
03125976000189-2-000002/2025 | M. W. P. A. DE SOUZA & CIA LTDA | R$ 61.140,00 | 08/04/2025 |
03125976000189-2-000003/2025 | Distrel Distribuidora Elétrica Ltda | R$ 61.852,00 | 08/04/2025 |
03125976000189-2-000023/2024 | A B COMERCIO DE MERCADORIA E MANUTENCAO LTDA | R$ 79.186,80 | 10/05/2025 |
03125976000189-2-000022/2024 | ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. - EPP | R$ 2.373.600,00 | 27/12/2025 |
Contratação de empresa especializada para a aquisição de 01 (um) VEÍCULO, Tipo: van, Apresentação: zero quilômetro, ano de fabricação/modelo igual ou superior a data de emissão da nota fiscal, combustível diesel, motor 2.0 a 2.3, câmbio manual, direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, teto alto, Cor(es): a ser definida, Capacidade: mínima de 15 passageiros, Potência mínima: de 130cv, Característica(s)
Adicional(is): licenciado e emplacado junto ao Detran/AM, acompanha todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação em vigor. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, para atender nas demandas do Centro de Referência dos Direitos da Mulher - CRDM, de acordo com PREGÃO ELETRÔNICO N. 088/2024 – CML/PM, com Fundamentado na Lei nº 14.133, de 10 de junho de 2021, referente ao processo nº. 2024.29000.29078.0.000910. 03125976000189-2-000021/2024 | RB VEICULOS LTDA | R$ 300.900,00 | 31/01/2025 |